• 收入合计:150735.25元,支出合计:98820.81元,结余:51914.44元
  • 2026-07-10   支出42.00元   备注:毕业纪念卡快递费(记账:岳毅桦
  • 2026-07-10   支出1109.30元   备注:毕业纪念卡290份(记账:岳毅桦
  • 2026-07-01   收入1934.41元   备注:2026年06月腾讯公益募捐名义收入1994.24元,扣除联劝基金会3%管理费59.83元,实际收入1934.41元(记账:小澜
  • 2026-06-24   支出185.17元   备注:采购图书(记账:张红凌
  • 2026-06-01   收入1692.86元   备注:2026年05月腾讯公益募捐名义收入1745.22元,扣除联劝基金会3%管理费52.36元,实际收入1692.86元(记账:小澜
  • 2026-05-11   支出64.27元   备注:图书采购(记账:张红凌
  • 2026-05-01   收入2102.52元   备注:2026年04月腾讯公益募捐名义收入2167.55元,扣除联劝基金会3%管理费65.03元,实际收入2102.52元(记账:小澜
  • 2026-04-13   支出1025.09元   备注:采购图书(记账:张红凌
  • 2026-04-10   支出770.06元   备注:采购图书(记账:张红凌
  • 2026-04-01   收入5080.37元   备注:2026年03月腾讯公益募捐名义收入5237.5元,扣除联劝基金会3%管理费157.13元,实际收入5080.37元(记账:小澜
  • 2026-03-20   支出100.00元   备注:图书推荐用不干胶打印标签纸共4卷(记账:岳毅桦
  • 2026-03-12   支出52.80元   备注:采购胶带(修复图书用)(记账:张红凌
  • 2026-03-06   支出1548.05元   备注:采购图书(记账:张红凌
  • 2026-03-04   支出2196.31元   备注:采购图书(记账:张红凌
  • 2026-03-02   支出8416.50元   备注:2024年及2025年两年馆员交通补贴(记账:张红凌
  • 2026-03-01   收入4580.07元   备注:2026年02月腾讯公益募捐名义收入4721.72元,扣除联劝基金会3%管理费141.65元,实际收入4580.07元(记账:小澜
  • 2026-02-01   收入5012.11元   备注:2026年01月腾讯公益募捐名义收入5167.12元,扣除联劝基金会3%管理费155.01元,实际收入5012.11元(记账:小澜
  • 2026-01-01   收入7234.41元   备注:2025年12月腾讯公益募捐名义收入7458.15元,扣除联劝基金会3%管理费223.74元,实际收入7234.41元(记账:小澜
  • 2025-12-01   收入2491.41元   备注:2025年11月腾讯公益募捐名义收入2568.46元,扣除联劝基金会3%管理费77.05元,实际收入2491.41元(记账:小澜
  • 2025-11-01   收入1359.43元   备注:2025年10月腾讯公益募捐名义收入1401.47元,扣除联劝基金会3%管理费42.04元,实际收入1359.43元(记账:小澜
  • 2025-10-01   收入1545.49元   备注:2025年09月腾讯公益募捐名义收入1593.29元,扣除联劝基金会3%管理费47.8元,实际收入1545.49元(记账:小澜
  • 2025-09-17   支出254.00元   备注:13副铁书立(记账:张红凌
  • 2025-09-17   支出105.00元   备注:10卷标签纸(记账:张红凌
  • 2025-09-11   支出500.00元   备注:支付益迪系统年费(记账:张红凌
  • 2025-09-01   收入1230.22元   备注:2025年08月腾讯公益募捐名义收入1268.27元,扣除联劝基金会3%管理费38.05元,实际收入1230.22元(记账:小澜
  • 2025-08-24   支出177.56元   备注:8月24日整备,为志愿者采购水和点心(记账:张红凌
  • 2025-08-01   收入1467.97元   备注:2025年07月腾讯公益募捐名义收入1513.37元,扣除联劝基金会3%管理费45.4元,实际收入1467.97元(记账:小澜
  • 2025-07-17   支出335.51元   备注:办公用品采购(记账:张红凌
  • 2025-07-01   收入430.00元   备注:搬家处理旧书,收到现金(记账:张红凌
  • 2025-07-01   支出218.60元   备注:搬家购买给志愿者吃的点心、水果等(记账:张红凌
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