• 收入合计:74579.6元,支出合计:73290.84元,结余:1288.76元
  • 2025-12-02   支出934.01元   备注:购买图书,清单见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-12-01   收入1372.60元   备注:2025年11月腾讯公益募捐名义收入1415.05元,扣除联劝基金会3%管理费42.45元,实际收入1372.6元(记账:小澜
  • 2025-11-04   支出83.53元   备注:物料报销有书膜,补书胶,贴纸,透明胶带等。(记账:周柳)   
  • 2025-11-04   支出116.79元   备注:10月志愿者值班交通补贴费用。(记账:周柳)   
  • 2025-11-03   支出1415.00元   备注:购买图书,清单见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-11-01   收入1078.49元   备注:2025年10月腾讯公益募捐名义收入1111.85元,扣除联劝基金会3%管理费33.36元,实际收入1078.49元(记账:小澜
  • 2025-10-19   支出19.80元   备注:印章1个(记账:岳毅桦
  • 2025-10-01   收入1036.14元   备注:2025年09月腾讯公益募捐名义收入1068.19元,扣除联劝基金会3%管理费32.05元,实际收入1036.14元(记账:小澜
  • 2025-10-01   支出171.28元   备注:购买书膜,涂改液 ,借书卡,热敏纸,手提秤,驱蚊液,封箱带等(记账:周柳)   
  • 2025-09-30   支出1100.19元   备注:25年9月购买图书,清单见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-09-01   收入960.58元   备注:2025年08月腾讯公益募捐名义收入990.29元,扣除联劝基金会3%管理费29.71元,实际收入960.58元(记账:小澜
  • 2025-08-02   支出716.54元   备注:七月为图书馆购买图书,明细见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-08-01   收入1007.50元   备注:2025年07月腾讯公益募捐名义收入1038.66元,扣除联劝基金会3%管理费31.16元,实际收入1007.5元(记账:小澜
  • 2025-07-19   支出41.70元   备注:Logo章和爱护图书章2个(记账:岳毅桦)   
  • 2025-07-10   支出765.27元   备注:6月采购新书,清单见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-07-04   支出105.60元   备注:7馆购买物料热敏标签纸。(记账:周柳)   
  • 2025-07-01   收入1023.86元   备注:2025年06月腾讯公益募捐名义收入1055.53元,扣除联劝基金会3%管理费31.67元,实际收入1023.86元(记账:小澜
  • 2025-06-13   支出74.70元   备注:4-5月志愿者交通补贴费用。(记账:周柳)   
  • 2025-06-13   支出151.50元   备注:馆务购买图书快递费用151.5元。(记账:周柳)   
  • 2025-06-13   支出209.99元   备注:馆务购买物料有透明胶,双面胶,封箱胶,贴纸,彩色标签,书膜等费用209.99元。(记账:周柳)   
  • 2025-06-05   支出623.42元   备注:5月购买图书,清单见附件(记账:岳毅桦)   
  • 2025-06-01   收入977.27元   备注:2025年05月腾讯公益募捐名义收入1007.49元,扣除联劝基金会3%管理费30.22元,实际收入977.27元(记账:小澜
  • 2025-05-08   支出976.36元   备注:4月下旬购买图书共90册(记账:岳毅桦)   
  • 2025-05-08   支出42.52元   备注:4月下旬购买图书,还有一张发票(记账:岳毅桦)   
  • 2025-05-01   收入1563.58元   备注:2025年04月腾讯公益募捐名义收入1611.94元,扣除联劝基金会3%管理费48.36元,实际收入1563.58元(记账:小澜
  • 2025-04-22   支出500.00元   备注:益迪系统年费(记账:岳毅桦
  • 2025-04-18   支出575.87元   备注:购买图书(记账:岳毅桦)   
  • 2025-04-10   支出41.22元   备注:2025年2月值班交通补贴报销费用是41.22元。(记账:周柳
  • 2025-04-09   支出74.60元   备注:购买新书快递费用74.6元。(记账:周柳
  • 2025-04-09   支出55.05元   备注:馆务购买物料油性笔,数字贴等物料费用55.05元。(记账:周柳
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